金融类股
董事会
Infosys有限公司
班加罗尔
尊敬的各位董事:
我们是,首席执行官和董事总经理和M. D. Ranganath博士,Infosys Limited的首席财务官,据我们所知和信仰,证明:
1.我们已审查资产负债表,本公司的损益和现金流表以及关于账目的所有注释和董事会报告。
2.这些陈述不包含任何重大不真实的陈述或省略鉴于提出陈述所需的陈述所需的物质事实,鉴于此类陈述的情况,而不是本报告所涵盖的时期误导。
3. The financial statements, and other financial information included in this report, present in all material respects a true and fair view of the Company’s affairs, the financial condition, results of operations and cash flows of the Company as at, and for, the periods presented in this report, and are in compliance with the existing accounting standards and / or applicable laws and regulations.
4.在该公司的年度没有订立公司签订的交易,欺诈,非法或违反公司的行为准则和道德准则,除非本公司的审计师和董事会审计委员会披露。
5.我们负责在公司的财务报告中建立和维护披露管制和程序和内部控制,我们有:
一种。设计了这样的披露控制和程序或造成了在我们的监督下设计的披露控制和程序,以确保在这些实体中的其他人中已知为公司(包括其综合子公司)的材料信息,特别是在此期间正在准备这份报告。
b.设计财务报告的内部控制,或在我们的监督下设计财务报告的内部控制为印度财务报告的可靠性提供合理保证,并根据公认会计原则(GAAP)编制外部财务报表。
c.评估公司披露、控制和程序的有效性。
d.本报告披露,在公司最近一个财政年度中,公司的财务报告内部控制发生了重大影响或有合理可能重大影响公司的财务报告内部控制的变化(如果有)。
6.根据我们对公司财务报告内部控制的最新评估,如适用,我们已向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(以及履行同等职能的人员)披露:
一种。Any deficiencies in the design or operation of internal controls, that could adversely affect the Company’s ability to record, process, summarize and report financial data, and have confirmed that there have been no material weaknesses in internal controls over financial reporting including any corrective actions with regard to deficiencies.
湾本报告所涵盖的内部控制的任何重大变化。
c.本年度会计政策的所有重大变化(如有)均已在财务报表附注中披露。
天。任何我们都知道的大量欺诈行为,这涉及在公司内部控制系统中具有重要作用的管理或其他员工。
7.我们确认我们没有否认任何人员访问本公司审计委员会(就涉嫌不当行为的事项),我们向举办的举办者提供了不公平终止和其他不公平或偏见或偏见的雇佣行为的保护。
8.我们进一步宣布,所有董事会成员和高级管理人员肯定遵守本报告所涵盖的年度的行为和道德准则。
班加罗尔 |
Vishal Sikka博士 首席执行官和 |
M. D. Ranganath. 首席财务官 |